|
Faktúra |
8/2011
|
Fa za dodávku plynu pre MŠ a ZŠ
|
4 429,32 |
s DPH |
510003547
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2011
|
Objednávka VSE Garant
|
Zníženiecenyelektrinydo31.3.2013. |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
7/2011
|
Fa za vývoz odpadov
|
141,99 |
s DPH |
20105447
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
EKOS spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6/2011
|
Faktúra za časopis PMPP
|
64,51 |
s DPH |
2010623758
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/2011
|
Faktúra za dodávku elektriny
|
284,96 |
s DPH |
5100317983
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2011
|
Faktúta T-Com
|
85,73 |
s DPH |
7721864638
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
T-com Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2011
|
Faktúza za univezálne zámky EVVA do učebni ZŠ
|
785,20 |
s DPH |
01/01/11
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Petos, Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
19/2011
|
Fa za reviziu elektrických zariadení
|
55,43 |
s DPH |
10032243
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Livonec Poprad |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31/2011
|
Fa -platbe pre obec Kamienka -komunálny odpad 2011
|
128,50 |
s DPH |
2110220113
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Obec Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
29/2011
|
Fa zs školenie pedagogických zamestnancov zákona č. 3172009
|
350,00 |
s DPH |
352011
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Európska vzdelávacia agentúra Čachtice |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
30/2011
|
Fa T-Com 01201131012011
|
120,90 |
s DPH |
1022720501
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
T-com Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
32/2011
|
Fa za služby BOZP 012011
|
36,00 |
s DPH |
11030099
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Livonec Poprad |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
27/2011
|
Fa za OPP pre ŠJ
|
42,41 |
s DPH |
110005
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Štelka s r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2011
|
Fa revizie elektrických zariadení 012011
|
55,90 |
s DPH |
11030150
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Livonec Poprad |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
22/2011
|
Fa za stravu zamestnancov 022011
|
898,95 |
s DPH |
022011
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
26/2011
|
Fa za stravné lístky na rok 2011
|
855,00 |
s DPH |
203134
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Edenred s r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
24/2011
|
Fa za dodávku elektriny od 01012001 do 28022011
|
1 620,00 |
s DPH |
5100317983
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/2011
|
Fa virtuálna knžnica 012011
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/03/004
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Komenský Košice |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21/2011
|
Fa za tovar k vizualizerom
|
73,70 |
s DPH |
110047
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
PcProfi Prešov |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
25/2011
|
Fa za plyn od 19012011 do 28022011
|
3 571,00 |
s DPH |
6300139790
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Z |
|
|
|
|