Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 160 Čistiace prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ 136,80 s DPH 16.06.2022 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 161 Poistenie budov ZŠ a MŠ 620,14 s DPH 5720023152 20.06.2022 GENERALI POISTOVNA A.S. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 162 materiál pre ZŠ 97,40 s DPH 20.06.2022 Michal Bittner - BITTKOV ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 164 oprava varného kotla ŠJ - vl. príjmy 177,60 s DPH 20.06.2022 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 175 technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 04.07.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 165 poistenie žiakov 17,15 s DPH 2401601639 21.06.2022 GENERALI POISTOVNA A.S. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 166 toner pre MŠ - predškoláci 88,38 s DPH 27.06.2022 Printmania s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 167 Toner pre ZŠ I. a II. stupeň 168,54 s DPH 27.06.2022 Printmania s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 168 dodávka vody 383,99 s DPH 867/312/06P 27.06.2022 Podtatranská vodár.spol. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 169 Rekonštrukcia kupelne v byte 3 743,69 s DPH 27.06.2022 SPECTRA ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 170 strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia 669,50 s DPH 092007 30.06.2022 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 171 Dodávka zemného plynu 3 000,00 s DPH 6300139790 01.07.2022 SLOV. PLYN. PRIEMYSEL ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 172 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 01.07.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 173 Kovová skrinka na klúče pre ZŠ 132,00 s DPH 01.07.2022 B2Bpartner ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 174 telefón pre ZŠ a ŠJ 84,67 s DPH 2029933662 04.07.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.08.2022
Faktúra 299 Čiernobiele kópie 96,18 s DPH 00051/20/210 05.12.2022 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 301 Materiál na opravu bytu č.1 - vl. príjmy 383,27 s DPH 08.12.2022 M + A, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 103 Poplatok za hlas. signalizáciu 1,00 s DPH 0948528371 13.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 115 Čiernobiele kópie pre ZŠ 94,61 s DPH 00051/20/210 05.04.2023 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 12.07.2023
Faktúra 105 Strava pre zamestnancov 1 691,30 s DPH 092007 31.03.2023 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 20.04.2023
zobrazené záznamy: 181-200/5274