|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
381
|
Poistka NTB
|
87,92 |
s DPH |
|
9027591
|
12.12.2023 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
Vývoz BRKRO pre ŠJ
|
39,84 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
14.12.2023 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Kancelárske potreby pre ZŠ - vlastné príjmy
|
48,83 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
ZENIT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
Pracovné oblečenie pre ŠJ
|
281,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Štelka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
Všeobecný materiál - vl. príjmy
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
Obliečky a nepremokavé plachty pre MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Detské plachty MŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
VIOLET MOON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
Regále pre ZŠ - vlastné príjmy
|
475,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
DREVKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
Poplatok za alarm ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
80402844
|
12.12.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
84,00 |
s DPH |
|
308/2015
|
11.12.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
Kancelárske potreby pre ZŠ - vlastné príjmy
|
613,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
Autobusová preprava - sociálny fond
|
518,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Chata Pieniny,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
Šatňová lavička, matrace - vlastné príjmy
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
Microsoft Office 2016 pre ZŠ
|
24,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
The Big Boost s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
Kontrola multifunkčené ihriska, telocvične a ich zariadení
|
290,02 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ
|
228,53 |
s DPH |
|
5100317983C
|
08.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Dodávka elektrickej energie pre ŠJ
|
623,64 |
s DPH |
|
24035782
|
08.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
867,27 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
115,73 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |