|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
249
|
Tonery pre ŠJ
|
39,79 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
221
|
Nákup čistiacích prostriedkov
|
38,30 |
s DPH |
101/2024
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
222
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
02.08.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
223
|
elektrina - dodávka ŠJ a MŠ
|
233,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
02.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
224
|
pracovná zdrav. služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
05.08.2024 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
225
|
nákup kancelárských potrieb
|
460,21 |
s DPH |
|
095-001/2018
|
05.08.2024 |
|
|
|
ZENIT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
226
|
čiernobiele kópie pre ZŠ
|
58,45 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
05.08.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
227
|
čiernobiele kópie pre ZŠ
|
78,81 |
s DPH |
|
2029933662
|
05.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
247
|
Školenie účtovníctvo školského stravovania
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
243
|
Dodávka vody
|
159,34 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
17.09.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodár.spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
244
|
Kalibrácia váh pre ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
SLovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
245
|
Odvodňovací žľab pre MŠ
|
28,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Ondutech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
246
|
Školenie mzdová účtovníčka 4.Q
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
248
|
CD hudobnej výchovy pre I. stupeň ZŠ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
250
|
Tonery pre ZŠ
|
50,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
219
|
Technik PO a činnosť BTS
|
84,00 |
s DPH |
|
308/2015
|
01.08.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
251
|
Školenia k programu pre ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
ArtEdu spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
252
|
strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia
|
525,20 |
s DPH |
|
092007
|
30.09.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
253
|
strava pre zamestnancov
|
1 593,04 |
s DPH |
|
092007
|
30.09.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |