|
|
Faktúra |
310
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
43,30 |
s DPH |
03/08/2014
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
Edukačné pomôcky
|
407,79 |
s DPH |
130/2025
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
Prenájom ľadovej plochy - predškoláci
|
345,60 |
s DPH |
118/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
KEN-EX, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
80402844
|
12.11.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
Materiál pre upratovačky
|
61,40 |
s DPH |
128/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
Materiál do MŠ
|
422,10 |
s DPH |
127/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
NIMIland |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
Logopedická sada ,, Elkonin´´ do MŠ
|
237,42 |
s DPH |
126/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Nervuška s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
Stromček do MŠ
|
122,49 |
s DPH |
125/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
58,37 |
s DPH |
124/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Sportago Company s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
Materiál pre upratovačky
|
92,32 |
s DPH |
123/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
Preprava žiakov - predškoláci
|
300,00 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2025-137
|
10.11.2025 |
|
|
|
B.P.V. bus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
Čerpanie SF - vstupenky na koncert
|
679,00 |
s DPH |
120/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
In Vestito, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
Edukačné pomôcky do MŠ
|
89,80 |
s DPH |
122/2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
95,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Lekáreň AVE |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ŠJ
|
545,01 |
s DPH |
|
24035782
|
06.11.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
Aktivity predškolákov
|
80,00 |
s DPH |
119/2025
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Ľubovnianski Rytieri HC |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ
|
183,30 |
s DPH |
|
5100317983C
|
06.11.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Prenájom zariadenia, kópie
|
162,59 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
05.11.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
dodávka el. energie MŠ a ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
04.11.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
Telefón ZŠ a ŠJ
|
79,79 |
s DPH |
|
2029933662
|
04.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |