|
|
Faktúra |
10/2025
|
Služby v oblasti elektrických technických zariadení
|
86,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Nákup tonerov
|
137,01 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Camea sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Technik PO a BTS - služby 1/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Údržba umývačky - ŠJ
|
346,86 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Revízia elektroinštalácie plynovej kotolne
|
154,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Ing. Michal Ždiňak - ELEKTROMONTÉR |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Pracovné odevy
|
79,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Štelka, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Plyn 1/2025
|
2 262,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Nákup UP - predškoláci
|
86,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
Dobropis - vyúčtovacia faktúra plynu
|
5 362,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. |
|
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-015
|
Rekonštrukcia triedy základnej školy č. 61
|
16 844,04 |
bez DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Spektra: Obchodno - stavebná firma |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Nákup UP - predškoláci
|
81,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
Alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
80402844
|
13.01.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
Vyučtovanie elektrina
|
61,73 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
13.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
EduPage modu eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
Prac. zdrav. služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
13.01.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
Vývoz odpadu ZŠ a MŠ
|
171,36 |
s DPH |
|
1/2004
|
10.01.2025 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
el.energia ŠJ
|
555,08 |
s DPH |
|
24035782
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
el. energia pre ZŠ
|
195,24 |
s DPH |
|
5100317983C
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-006-001
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
GORAĽ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |