|
Faktúra |
5/2025
|
Nákup UP - predškoláci
|
86,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
4/2025
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
408
|
Dobropis - vyúčtovacia faktúra plynu
|
5 362,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. |
|
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
Faktúra |
3/2025
|
Nákup UP - predškoláci
|
81,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
2/2025
|
EduPage modu eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
Faktúra |
407
|
Prac. zdrav. služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
13.01.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
406
|
Vyučtovanie elektrina
|
61,73 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
13.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
405
|
Alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
80402844
|
13.01.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
404
|
Vývoz odpadu ZŠ a MŠ
|
171,36 |
s DPH |
|
1/2004
|
10.01.2025 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
403
|
el.energia ŠJ
|
555,08 |
s DPH |
|
24035782
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
402
|
el. energia pre ZŠ
|
195,24 |
s DPH |
|
5100317983C
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-006-001
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
GORAĽ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - fitness
|
155,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Ing. Juraj Hutník |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-005-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
TJ Mier Kamienka |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
401
|
Telefón pre ZŠ a ŠJ
|
88,77 |
s DPH |
|
2029933662
|
08.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
08.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
400
|
Čiernobiele kópie
|
112,52 |
s DPH |
|
00153/2016/210
|
08.01.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
08.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
1/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
399
|
Čerpanie SF
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
SUPERTICKET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
Faktúra |
398
|
Služba internet ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
30.12.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
Faktúra |
397
|
Strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia
|
3 863,00 |
s DPH |
|
092007
|
20.12.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |