|
Objednávka |
06/2020
|
Výmena detergentov pre umývačku riadu pre ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
Faktúra |
21/2020
|
Elektrická energia - nedoplatok - MŠ
|
1,67 |
s DPH |
|
24035782
|
28.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Faktúra |
23/2020
|
Toner HP CP279A kompatibilný
|
42,38 |
s DPH |
3/2020
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Printmánia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
Faktúra |
24/2020
|
Tonery do tlačiarni + kancel. papier
|
73,05 |
s DPH |
4/2020
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
Faktúra |
25/2020
|
Poistenie žiakov
|
24,12 |
s DPH |
|
5720023152
|
31.01.2020 |
|
|
|
GENERALI POISTOVNA A.S. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
Faktúra |
26/2020
|
Odborná činnosť - zaškolenie verejné obstaravanie
|
60,00 |
s DPH |
2/2020
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
INPRO POPRAD, s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
Faktúra |
27/2020
|
Výkon zodpovednej osoby za /2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z14888
|
01.02.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
28/2020
|
Zabezpeč. funkcie PO a činnosti BTS január 2020
|
35,00 |
s DPH |
|
309/2015
|
04.02.2020 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
29/2020
|
Zabezpečenie poskyt. tech. zar elektrických -január 2020
|
54,60 |
s DPH |
|
308/2015
|
04.02.2020 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
Objednávka |
01/2020
|
PC HP 290 G2 MT i3-8100 8G Win 10 s príslušenstvom
|
713,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Kristián Kalete - EL-COMP TRADE |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
Objednávka |
104/2019
|
Pobyt žiakov na lyžiarskom kurze v penzióne Šafrán
|
2 622.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Mária Bekešová - Penzión Šafrán |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
24.12.2019 |
|
Objednávka |
105/2019
|
Ski passy - lyžiarsky kurz
|
805,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ZORLAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
24.12.2019 |
|
Objednávka |
106/2019
|
Pobyt na lyžiarskom kurze - zdravotník
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Mária Bekešová - Penzión Šafrán |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
24.12.2019 |
|
Objednávka |
115221359
|
Mraziaci box pre ŠJ
|
429,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
Objednávka |
107/2019
|
Doprava na lyžiarsky kurz
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
B.P.V.bus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
24.12.2019 |
|
Objednávka |
03/2020
|
Tonery pre ŠJ
|
42,38 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Printmania.sk |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
19/2020
|
Výmena detergentov do umývačky riadu
|
80,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Objednávka |
04/2020
|
Tonery pre ZŠ
|
73,05 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Printmania. sk |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
Objednávka |
02/2020
|
Školenie s činnosťou verejného obstarávania
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
Faktúra |
30/2020
|
Zemný plyn
|
1 091.00 |
s DPH |
|
6300139790
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
14.02.2020 |