|
|
Faktúra |
324
|
Telefón pre ZŠ a ŠJ
|
77,97 |
s DPH |
|
2029933662
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
elektrina- dodávka ŠJ a MŠ
|
233,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
04.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
04.11.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
Dodávka zemného plynu 10/2024
|
2 600,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
04.11.2024 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
Nákup kníh
|
314,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
30.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
Strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia
|
5 655,70 |
s DPH |
|
092007
|
29.10.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
Strava pre zamestnancov
|
2 345,80 |
s DPH |
|
092007
|
29.10.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
Služba internet pre ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
28.10.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
Technik PO a BTS
|
45,60 |
s DPH |
|
309/2015
|
28.10.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
Oblasť technických a elek. zariadení
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
Hry pre predškolákov
|
397,25 |
s DPH |
152/2024
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
kazeta Brother s laminovanou páskou
|
95,76 |
s DPH |
151
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Michal Záhora - MIZA |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby pre ŠJ
|
77,04 |
s DPH |
150/2024
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Lukáš šujeta - DDD - Beskyd |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
23.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
Knihy pre I. stupeň - nenormatív
|
90,00 |
s DPH |
149/2024
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO , s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
22.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
Náplň do popisovačov na tabuľu - ZŠ
|
122,69 |
s DPH |
148/2024
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
Materiál pre ŠJ- réžia
|
270,10 |
s DPH |
147/2024
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
SEGAS LG Bystrá 286 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
Vývoz BRKRO- ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
15.10.2024 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Krutková Anna |
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
Dekoračné nálepky na stenu do MŠ - predškoláci
|
185,00 |
s DPH |
146/2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
INSPIO, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
Dekoračné nálepky na stenu MŠ - predškoláci
|
287,52 |
s DPH |
145/2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Dimex - Slovesnko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
Uteraky pre predškolákov
|
6,80 |
s DPH |
144/2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
NIMIland |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.10.2024 |
15.10.2024 |